Les mer om factoring under.
Hvordan sjekker jeg om kunden skal betale factoringselskapet eller ikke?
Gå til Kunde > Innstillinger i hovedmenyen. Her finner du en innstilling som avgjør om kunden skal betale factoringselskapet eller ikke.
Du kan masseendre dette for flere kunder samtidig.
Les mer om hvordan du masseendrer kundeinformasjon her.
Slik aktiverer du factoring på en kunde
- Gå til Kunde > Kunde/leverandører i hovedmenyen.
- Klikk eller søk deg på kunden du ønsker å aktivere factoring for.
- Se på seksjonen «Fakturainnstillinger» og huk av på «Faktoring (factoringsselskapet ditt)».
- Klikk deretter på «Lagre».
Det står «Factoring» ved siden av forhåndsvisningen når en ordre faktureres og en kunde er aktivert for factoring.
Hva skjer etter fakturering til factoringselskapet?
Kundeposteringen overføres til factoringselskapet i regnskapet. Posteringene vises som åpne poster under Faktura > Fakturaoversikt og i Regnskap > Reskontro for kunder i hovedmenyen.
Slik registrerer du oppgjørsbilaget:
- Gå til Bilag > Nytt bilag og velg «Avansert bilag».
- Deretter lukker du de åpne kundeposteringene via Regnskap > Reskontro og velger «Kunder» i hovedmenyen.
Ta kontakt med din regnskapsfører om du har spørsmål om hvordan du skal føre oppgjørsbilaget.
.Les mer om hva du kan gjøre på avansert bilag her
Hvordan sender jeg fakturaer til factoringselskapet?
Du kan sende fakturaene til factoringselskapet på e-post.
Slik gjør du det:
- Gå til Faktura > Import/Eksport og velg «Faktoringeksport» i hovedmenyen.
- Legg inn beskrivelse og sluttdato for å opprette en bunt. Hvis factoringselskapet ber om en testfaktura, så oppretter du en fiktiv faktura. Les hvordan du lager en faktura her.
- Fakturaer som er fakturert med factoring legger seg i en bunt, og du kan se antall bilag på kunden. Huk av kunden og klikk på «Send til factoringselskapet» for å sende eksportfilen til factoringselskapet. Husk å krediter de fiktive fakturaene etterpå.
Trenger jeg å sette opp en OCR (KID) avtale for factoring?
Du trenger kun en egen OCR-avtale (KID-nummer på faktura) i Tripletex hvis du også sender fakturaer som ikke går via factoringselskapet. Kontonummer og KID-nummer på fakturaer fra factoringselskapet styres av factoringselskapets eget oppsett. Factoringselskapet styrer hva som står i teksten på fakturaene. Disse kan ikke endres i Tripletex.
OCR via MPS / | OCR via Autopay her |